| 发文单位 | 武汉市教育局 | 发文字号 | 无 |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2015-10-20 17:41 | 效力状态 | 有效 |
| 主题分类 | 教育 | 索引号 | 010890019/2020-05016 |
目录
第一部分、武汉市教育局基本情况
一、部门决算单位构成
二、部门人员构成
第二部分、武汉市教育局2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
二、2014年度收入决算情况
三、2014年度支出决算情况
四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、2014年度其他重要事项的情况
十、名词解释
第三部分、武汉市教育局2014年度部门决算表
一、2014年度收入支出决算总表(表1)
二、2014年度收入决算表(表2)
三、2014年度支出决算表(表3)
四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
武汉市教育局2014年度
部门决算情况说明
第一部分、武汉市教育局基本情况
一、部门决算单位构成
从决算构成单位来看,武汉市教育局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的25个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、全额拨款事业单位22个、差额拨款事业单位 3个。
二、部门人员构成
武汉市教育局总编制人数2,581人,其中:行政编制95人,事业编制2,486人。在职实有人数2,119人,其中:行政编制93人,事业编制2,026人。
离退休人员1,177人,其中:离休40人,退休1,137人。
第二部分、武汉市教育局2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
武汉市教育局2014年度收入总计119,920万元,支出总计119,920万元。与2013年相比,收支增加13.6%,主要原因是按照市政府统一部署,新增武汉市交通学校、武汉市仪表电子学校、武汉机电工程学校、武汉市供销商业学校、武汉市第二轻工业学校(武汉市二轻工业技工学校)5所学校。
二、2014年度收入决算情况
武汉市教育局2014年度本年收入合计113,319万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款) 97,425万元,占本年收入85.97%,上级补助收入111万元,占本年收入0.1%,事业收入9,391万元,占本年收入 8.29 %,其他收入 6,392万元,占本年收入5.64 %。
三、2014年度支出决算情况
武汉市教育局2014年度本年支出合计114,763万元。其中:基本支出28,460万元,占本年支出24.8 %,项目支出86,303万元,占本年支出75.2 %。
四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况
武汉市教育局2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计99,771万元。与2013年相比,收、支各增加11,465万元,增长13.34 %。主要原因是新增武汉市交通学校、武汉市仪表电子学校、武汉机电工程学校、武汉市供销商业学校、武汉市第二轻工业学校(武汉市二轻工业技工学校)5所学校。
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
武汉市教育局2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为69,484万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为68,251万元,完成年度预算的98.23%。其中:基本支出25,789万元,项目支出42,462万元。项目支出主要用于中等职业学校改善办学条件10,808万元,农村中小学改善办学条件4,835万元,中专教育10,725万元,城市中小学校舍和教学设施建设2,435万元,学校办学条件进一步改善;学生资助工作4,034万元,建立了从基础教育到职业教育、高等教育完善的学生资助体系。
(一) 教育支出(类)。年度预算为63,350万元,支出决算为62,112万元,完成年度预算的98.05%,主要原因是政府采购项目按照合同约定所保留的质量保证金,将结转下年待验收合格后支付。
(二) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为546万元,支出决算为546万元,完成年度预算的100%。
(三) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为1,706万元,支出决算为1,706万元,完成年度预算的100%。
(四) 住房保障支出(类)。年度预算为3,896万元,支出决算为3,887万元,完成年度预算的99.77%,主要原因是人员调动。
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
武汉市教育局2014年度一般公共预算财政拨款基本支出25,789万元,其中,人员经费23,414万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费2,375万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费的单位范围
武汉市教育局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位,包括武汉市教育局及下属22个全额拨款事业单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2014年度“三公”经费财政拨款年度预算数为606.94万元,支出决算为455万元,为预算的74.97%。其中:
1.因公出国(境)费用支出决算为70万元,为预算的 51.79 %,比预算减少65.17万元,主要原因是出国(境)人数减少和标准降低。
2014年武汉市教育局组织及参加其他单位组织因公出国(境)团组22个,33人次,实际发生支出70万元。其中:住宿费22万元、旅费14万元、伙食补助费7万元、培训费25.6 万元、杂费1.4万元。2014年,市教育局共组织教育友好访问团4个,主要是赴印度、日本开展教育国际化项目推进合作交流,赴英国、荷兰开展基础教育学业质量监测与评价合作交流,赴墨西哥、古巴开展职业教育与汉语国际推广合作交流,赴荷兰、土耳其开展教育布局规划及经费管理合作交流等。同年,获得国家和市外专局批准,组织因公出国境培训团组4个,主要是组织农村英语骨干教师赴加拿大、骨干教研员赴英国、中等职业学校骨干教师赴新加坡、市属高校商贸物流专业教师赴美国培训。上述团组主题突出,任务充实,成效明显,有力地推进了我市教育工作的对外开放,提升了我市教育国际化水平。
2.公务用车购置及运行维护费支出决算为349万元,完成预算的84.59 %,年末公务用车保有量114辆,其中:公务用车运行维护费349万元,为预算的84.59 %,比预算减少63.58万元,主要原因是加强公务用车管理,严格公务用车出行审批,减少公务用车出行里程。其中:租车费34万元;燃料费174.5万元;维修费49.3万元;过桥过路费34.2万元;保险费 57万元。
3.公务接待费支出决算为36万元,为预算的60.82 %,比预算减少23.19万元,主要原因是减少公务接待降低接待标准。
2014年 武汉市教育局及直属单位执行公务和开展业务活动开支公务接待费36万元。其中:国际友好城市及国外教育团体访问1.25万元,主要用于来访国外团组的接待工作4批次46人次(其中:陪同4人次);全市大型会议及活动32.81万元,主要用于教育教学及学生纪念活动的接待工作34批次8204人次(其中:陪同517人次);外省市教育交流接待1.82万元,主要用于新疆西藏秭归等对口支援及交流教师的接待工作7批次275人次(其中:陪同14人次)。
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
武汉市教育局2014年政府性基金预算财政拨款本年收入30,287万元,本年支出30,287万元。具体支出情况为:
(一)教育支出(类)。支出决算为24,980万元,主要用于农村、城市中小学校舍及教学设施建设。
(二) 城乡社区支出(类)。支出决算为5,287万元,主要用于幼儿园建设改造,幼儿园“入园难”问题得到一定程度改善。
(三) 其他支出(类)。支出决算为20万元,主要用于未成年人活动保障及能力提升等方面支出。
九、2014年度其他重要事项的情况
(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市教育局 (含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出1,566万元,较2013年增加202万元,增长14.8%。主要是人员经费的增长。
(二)政府采购支出情况。2014年度武汉市教育局政府采购支出总额33,307.55万元,其中:政府采购货物支出20,103.64万元、政府采购工程支出10,031.91万元、政府采购服务支出3172万元。
(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日,武汉市教育局共有车辆114辆,其中,一般公务用车109辆,其他用车5辆。单位价值200万元以上大型设备4台(套)。
第三部分、武汉市教育局2014年度部门决算表
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2014年度收入支出决算总表(表1) | |||||
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附件1 |
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|
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|
公开部门:武汉市教育局 |
|
|
|
单位:万元 | |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
97,425 |
一、一般公共服务支出 |
27 |
|
|
其中:政府性基金 |
2 |
30,288 |
二、外交支出 |
28 |
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
111 |
三、国防支出 |
29 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
9,391 |
四、公共安全支出 |
30 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
31 |
103,319 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
32 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
6,392 |
七、文化体育与传媒支出 |
33 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
34 |
546 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
35 |
1,705 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
36 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
37 |
5,287 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
38 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
39 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
40 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
41 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
42 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
43 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
44 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
45 |
3,886 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
46 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国债还本付息支出 |
47 |
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
48 |
20 |
|
本年收入合计 |
23 |
113,319 |
本年支出合计 |
49 |
114,763 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
267 |
结余分配 |
50 |
509 |
|
年初结转和结余 |
25 |
6,334 |
年末结转和结余 |
51 |
4,648 |
|
总计 |
26 |
119,920 |
总计 |
52 |
119,920 |
|
注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。 | |||||
|
23行=(1+2+3+4+5+6)行;26行=(23+24+25)行; | |||||
|
49行=(28+29+…+48)行;52行=(49+50+51)行。 | |||||
|
2014年度收入决算表(表2) |
|||||||||||
|
表2 |
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|
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|
|
|
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|
|
||
|
公开部门:武汉市教育局 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
113,319
97,425
111
9,391
6,392
205
教育支出
101,874
85,980
111
9,391
6,392
20501
教育管理事务
1,304
1,252
52
2050101
行政运行
1,216
1,216
2050102
一般行政管理事务
88
36
52
20502
普通教育
18,657
10,716
18
6,087
1,836
2050201
学前教育
1,358
1,003
343
12
2050202
小学教育
3,548
2,487
18
921
0
0
122
2050203
初中教育
5,180
1,731
3,417
32
2050204
高中教育
8,374
5,298
1,406
1,670
2050205
高等教育
30
30
2050299
其他普通教育支出
167
167
20503
职业教育
20,970
16,708
93
1,246
2,923
2050302
中专教育
20,970
16,708
93
1,246
2,923
20505
广播电视教育
1,265
202
1,063
2050502
教育电视台
1,265
202
1,063
20507
特殊教育
740
740
2050702
工读学校教育
740
740
20508
进修及培训
300
131
0
169
0
0
0
2050802
干部教育
300
131
0
169
0
0
0
20509
教育费附加安排的支出
25,001
25,001
2050902
农村中小学教学设施
4,835
4,835
2050903
城市中小学校舍建设
1,312
1,312
2050904
城市中小学教学设施
1,123
1,123
2050905
中等职业学校教学设施
10,724
10,724
2050999
其他教育费附加安排的支出
7,007
7,007
20510
地方教育附加安排的支出
24,980
24,980
2051002
农村中小学教学设施
1,232
1,232
2051003
城市中小学校舍建设
10,944
10,944
2051004
城市中小学教学设施
394
394
2051099
其他地方教育附加安排的支出
12,410
12,410
20599
其他教育支出
8,657
6,250
1,889
518
2059999
其他教育支出
8,657
6,250
1,889
518
208
社会保障和就业支出
546
546
20805
行政事业单位离退休
536
536
2080501
归口管理的行政单位离退休
536
536
20807
就业补助
10
10
2080712
高技能人才培养补助
10
10
210
医疗卫生与计划生育支出
1,706
1,706
21005
医疗保障
1,703
1,703
2100501
行政单位医疗
45
45
2100502
事业单位医疗
1,490
1,490
2100503
公务员医疗补助
88
88
2100599
其他医疗保障支出
80
80
21007
人口与计划生育事务
3
3
2100715
人口和计划生育目标责任制考核
3
3
212
城乡社区支出
5,287
5,287
21208
国有土地使用权出让收入安排的支出
5,287
5,287
2120808
教育资金安排的支出
5,287
5,287
221
住房保障支出
3,886
3,886
22102
住房改革支出
3,886
3,886
2210201
住房公积金
1,365
1,365
2210202
提租补贴
454
454
2210203
购房补贴
2,067
2,067
229
其他支出
20
20
22960
彩票公益金安排的支出
20
20
2296004
用于教育事业的彩票公益金支出
20
20
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。
1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。
|
2014年度支出决算表(表3) |
||||||||||
|
附件3 |
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|
|
|
|
|
|
||
|
公开部门:武汉市教育局 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
114,763
28,460
86,303
205
教育支出
103,317
22,571
80,746
20501
教育管理事务
1,305
1,216
89
2050101
行政运行
1,216
1,216
2050102
一般行政管理事务
89
89
20502
普通教育
18,374
8,259
10,115
2050201
学前教育
1,360
652
708
2050202
小学教育
3,447
1,640
1,807
2050203
初中教育
5,148
1,248
3,900
2050204
高中教育
8,222
4,704
3,518
2050205
高等教育
30
30
2050299
其他普通教育支出
167
15
152
20503
职业教育
22,497
8,335
14,162
2050302
中专教育
22,497
8,335
14,162
20505
广播电视教育
1,403
345
1,058
2050502
教育电视台
1,403
345
1,058
20507
特殊教育
740
500
240
2050702
工读学校教育
740
500
240
20508
进修及培训
298
217
81
2050802
干部教育
298
217
81
20509
教育费附加安排的支出
25,085
25,085
2050902
农村中小学教学设施
4,835
4,835
2050903
城市中小学校舍建设
1,312
1,312
2050904
城市中小学教学设施
1,123
1,123
2050905
中等职业学校教学设施
10,808
10,808
2050999
其他教育费附加安排的支出
7,007
7,007
20510
地方教育附加安排的支出
24,980
24,980
2051002
农村中小学教学设施
1,232
1,232
2051003
城市中小学校舍建设
10,944
10,944
2051004
城市中小学教学设施
394
394
2051099
其他地方教育附加安排的支出
12,410
12,410
20599
其他教育支出
8,635
3,699
4,936
2059999
其他教育支出
8,635
3,699
4,936
208
社会保障和就业支出
546
536
10
20805
行政事业单位离退休
536
536
2080501
归口管理的行政单位离退休
536
536
20807
就业补助
10
10
2080712
高技能人才培养补助
10
10
210
医疗卫生与计划生育支出
1,706
1,706
21005
医疗保障
1,703
1,703
2100501
行政单位医疗
45
45
2100502
事业单位医疗
1,490
1,490
2100503
公务员医疗补助
88
88
2100599
其他医疗保障支出
80
80
21007
人口与计划生育事务
3
3
2100715
人口和计划生育目标责任制考核
3
3
212
城乡社区支出
5,287
5,287
21208
国有土地使用权出让收入安排的支出
5,287
5,287
2120808
教育资金安排的支出
5,287
5,287
221
住房保障支出
3,887
3,647
240
22102
住房改革支出
3,887
3,647
240
2210201
住房公积金
1,365
1,365
2210202
提租补贴
454
454
2210203
购房补贴
2,068
1,828
240
229
其他支出
20
20
22960
彩票公益金安排的支出
20
20
2296004
用于教育事业的彩票公益金支出
20
20
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。
1栏=(2+3+4+5+6)栏。
2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4) |
||||||||||||||
|
附件4 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
公开部门:武汉市教育局 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|||||||
|
一、公共预算财政拨款 |
1 |
67,138 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
30,287 |
二、外交支出 |
29 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
87,092 |
62,112 |
24,980 |
|||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
546 |
546 |
0 |
|||||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
1,705 |
1,705 |
0 |
|||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
5,287 |
0 |
5,287 |
|||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
3,887 |
3,887 |
0 |
|||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
|
21 |
|
二十一、国债还本付息支出 |
48 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
49 |
20 |
0 |
20 |
|||||||
|
本年收入合计 |
23 |
97,425 |
本年支出合计 |
50 |
98,537 |
68,250 |
30,287 |
|||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
24 |
2,346 |
年末财政拨款结转和结余 |
51 |
1,234 |
1,234 |
0 |
|||||||
|
公共预算财政拨款 |
25 |
2,346 |
|
52 |
|
|
|
|||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
26 |
0 |
|
53 |
|
|
|
|||||||
|
收入合计 |
27 |
99,771 |
支出总计 |
54 |
99,771 |
69,484 |
30,287 |
|||||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
|
|
||||||||||
|
23行=(1+2)行;24行=(25+26)行;27行=(23+24)行 |
|
|
|
|
||||||||||
|
50行=(28+29+…+49)行;54行=(50+51)行。 |
|
|
|
|
||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5) |
|||||||
|
表5 |
|
|
|
|
|
||
|
公开部门:武汉市教育局 |
|
|
单位:万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
68,251
25,789
42,462
205
教育支出
62,112
19,900
42,212
20501
教育管理事务
1,252
1,216
36
2050101
行政运行
1,216
1,216
2050102
一般行政管理事务
36
36
20502
普通教育
10,717
7,928
2,789
2050201
学前教育
1,003
634
369
2050202
小学教育
2,487
1,640
847
2050203
初中教育
1,731
1,248
483
2050204
高中教育
5,299
4,391
908
2050205
高等教育
30
30
2050299
其他普通教育支出
167
15
152
20503
职业教育
17,735
7,010
10,725
2050302
中专教育
17,735
7,010
10,725
20505
广播电视教育
202
193
9
2050502
教育电视台
202
193
9
20507
特殊教育
740
500
240
2050702
工读学校教育
740
500
240
20508
进修及培训
131
112
19
2050802
干部教育
131
112
19
20509
教育费附加安排的支出
25,085
25,085
2050902
农村中小学教学设施
4,835
4,835
2050903
城市中小学校舍建设
1,312
1,312
2050904
城市中小学教学设施
1,123
1,123
2050905
中等职业学校教学设施
10,808
10,808
2050999
其他教育费附加安排的支出
7,007
7,007
20599
其他教育支出
6,250
2,941
3,309
2059999
其他教育支出
6,250
2,941
3,309
208
社会保障和就业支出
546
536
10
20805
行政事业单位离退休
536
536
2080501
归口管理的行政单位离退休
536
536
20807
就业补助
10
10
2080712
高技能人才培养补助
10
10
210
医疗卫生与计划生育支出
1,706
1,706
21005
医疗保障
1,703
1,703
2100501
行政单位医疗
45
45
2100502
事业单位医疗
1,490
1,490
2100503
公务员医疗补助
88
88
2100599
其他医疗保障支出
80
80
21007
人口与计划生育事务
3
3
2100715
人口和计划生育目标责任制考核
3
3
221
住房保障支出
3,887
3,647
240
22102
住房改革支出
3,887
3,647
240
2210201
住房公积金
1,365
1,365
2210202
提租补贴
454
454
2210203
购房补贴
2,068
1,828
240
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏=(2+3)栏。
|
2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6) |
||||||
|
表6 |
|
|
|
|
||
|
公开部门:武汉市教育局 |
|
|
单位:万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
支出经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
类
款
栏次
1
2
3
合计
25,789
23,414
2,375
30101
30101基本工资
3,601
3,601
30102
30102津贴补贴
1,431
1,431
30103
30103奖金
284
284
30104
30104社会保障缴费
1,359
1,359
30107
30107绩效工资
6,729
6,729
30199
30199其他工资福利支出
34
34
30201
30201办公费
331
0
331
30202
30202印刷费
30
0
30
30203
30203咨询费
30
0
30
30204
30204手续费
8
0
8
30205
30205水费
198
0
198
30206
30206电费
481
0
481
30207
30207邮电费
81
0
81
30209
30209物业管理费
65
0
65
30211
30211差旅费
53
0
53
30212
30212因公出国(境)费用
33
0
33
30213
30213维修(护)费
79
0
79
30214
30214租赁费
4
0
4
30215
30215会议费
14
0
14
30216
30216培训费
19
0
19
30217
30217公务接待费
24
0
24
30218
30218专用材料费
47
0
47
30226
30226劳务费
56
0
56
30227
30227委托业务费
72
0
72
30228
30228工会经费
185
0
185
30229
30229福利费
105
0
105
30231
30231公务用车运行维护费
304
0
304
30239
30239其他交通费用
31
0
31
30240
30240税金及附加费用
1
0
1
30299
30299其他商品和服务支出
94
0
94
30301
30301离休费
339
339
30302
30302退休费
5,372
5,372
30304
30304抚恤金
54
54
30305
30305生活补助
1
1
30307
30307医疗费
528
528
30308
30308助学金
6
6
30309
30309奖励金
30311
30311住房公积金
1,389
1,389
30312
30312提租补贴
457
457
30313
30313购房补贴
1,828
1,828
30399
30399其他对个人和家庭的补助支出
2
2
31002
31002办公设备购置
5
0
5
31003
31003专用设备购置
26
0
26
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况。
1栏=(2+3)栏。
|
2014年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表(表7) | |||||
|
附件7 |
|
|
|
|
|
|
公开部门:武汉市教育局 |
|
|
|
单位:万元 | |
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
455 |
70 |
349 |
|
349 |
36 |
|
注:本表反映部门本年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出情况,包括当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。 | |||||
|
1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏。 | |||||
|
2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8) |
||||||||||
|
附件8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
公开部门:武汉市教育局 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
30,287 |
30,287 |
|
30,287 |
|
||||
|
205 |
教育支出 |
|
24,980 |
24,980 |
|
24,980 |
|
|||
|
20510 |
地方教育附加安排的支出 |
|
24,980 |
24,980 |
|
24,980 |
|
|||
|
2051002 |
农村中小学教学设施 |
|
1,232 |
1,232 |
|
1,232 |
|
|||
|
2051003 |
城市中小学校舍建设 |
|
10,944 |
10,944 |
|
10,944 |
|
|||
|
2051004 |
城市中小学教学设施 |
|
394 |
394 |
|
394 |
|
|||
|
2051099 |
其他地方教育附加安排的支出 |
|
12,410 |
12,410 |
|
12,410 |
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
5,287 |
5,287 |
|
5,287 |
|
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
5,287 |
5,287 |
|
5,287 |
|
|||
|
2120808 |
教育资金安排的支出 |
|
5,287 |
5,287 |
|
5,287 |
|
|||
|
229 |
其他支出 |
|
20 |
20 |
|
20 |
|
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
20 |
20 |
|
20 |
|
|||
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
|
20 |
20 |
|
20 |
|
|||
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
|
6栏=(1+2+3)栏;3栏=(4+5)栏。 |
||||||||||